10月27日,現(xiàn)代制鐵召開電話會議,對第三季度的財務報表進行了披露。根據(jù)該會議的公告,第三季度,現(xiàn)代制鐵合并銷售收入達到4.8萬億韓元;營業(yè)利潤減少了3.2%至3396億韓元;凈利潤為1796億韓元,同比增長29.8%。
在非合并業(yè)績方面,現(xiàn)代制鐵第三季度的銷售額為4.2萬億韓元,營業(yè)利潤為3069億韓元,凈利潤為1570億韓元。現(xiàn)代制鐵表示,財務業(yè)績的改善一方面是由于建筑業(yè)需求的改善,另一方面是由于產(chǎn)品價格的上漲、銷量的增長和持續(xù)的成本下降。
值得指出的是,現(xiàn)代制鐵成功地提高了設備的運營效率和利用率,削減了1375億韓元的成本支出;負債率從2016年的89.9%降至當前的85.9%,進一步鞏固了財務資產(chǎn)的良好狀態(tài)。
現(xiàn)代制鐵還通過不斷加大對研發(fā)活動的投資,擴大差異化產(chǎn)品組合等方式提高盈利能力。目前,該公司正在進行的韓國Chncheon基地3號連續(xù)鍍鋅線(CGL)投資已經(jīng)完成95.3%,預計將于今年年底投入運營,明年2月份開始投入商業(yè)生產(chǎn)。與此同時,隨著起亞汽車進入印度汽車市場,現(xiàn)代制鐵計劃在明年第一季度完成印度阿嫩達布爾鐵服務中心的建設,年產(chǎn)能為20萬噸,用于穩(wěn)定汽車鋼材供應。
現(xiàn)代制鐵預計第四季度銷售將繼續(xù)改善,并保持利潤增長。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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